Главный бухгалтер: новые налоговые правила

Дата проведения
02.03.2020 (Весь день) - 05.03.2020 (Весь день)
Организатор Тип события
Центр повышения квалификации «Лидер» Учебный курс
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / м. Пушкинская, Введенский канал, д.7 32900 р.
Контакты

Контактное лицо: Менеджер
Тел.: +7 812 42 456 43
E-mail: seminar@cpklider.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Приглашаются:

 

  • Главные бухгалтеры.
  • Специалисты по налогообложению.
  • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:

 

  • Практические рекомендации формированию учетной политики организации с учетом изменений НК.
  • Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
  • Алгоритм ведения учета и отчетности с учетом изменений в Налоговом кодексе.
  • Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — Актуальные изменения в налоговом кодексе

  1. Изменения в Первой части НК РФ 2018 года
  • Изменения в налоговом администрировании во второй половине 2018 года.
  • Сокращение сроков камеральной проверки по НДС, изменения порядка проведения камеральной проверки по НДС, сравнительный анализ по новым и старым правилам.
  • Уплата налогов за третьих лиц: основание и порядок.
  • Сокращение оснований для признания сделки контролируемой, отчетность по контролируемым сделкам, практика проведения проверок по контролируемым сделкам, как определить рыночную цену сделки, судебная практика.
  • Новые основания для проведения выездных проверок на основании рекомендации налоговых органов, как будет работать программа АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок, практика налоговых органов по проверки банковских IP адресов (на основании судебной практики).
  • Новые правила признания расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС: ст.54.1. Разъяснения налоговых органов и Минфина. Как доказать, что именно тот контрагент, который указан в договоре, выполнил обязательство по сделке (на основании судебной практики).
  • Негативная судебная практика по НДС на основании ст. 54.1. Роль свидетельских показаний в признании расходов и получении вычетов (на основании судебной практики).
  • Понятие «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность»: последние разъяснения налоговых органов.

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ — НДС, налог на прибыль, налог на имущество, зарплатные налоги

  1. Налог на прибыль в 2018 – 2019 году
  • Изменения по налогу на прибыль в последние годы: сокращение необлагаемых доходов; новый порядок учета НИОКР; распределение налога на прибыль между бюджетами; отмена права регионов уменьшать ставку по налогу на прибыль в Региональный бюджет; изменения в порядке начисления амортизации; правила применения коэффициентов при амортизации основных средств; новый порядок признания расходов на путевки сотрудников.
  • Новые правила подтверждения права на применение льготной ставки по договорам об избегании двойного налогообложения. Когда нужно сдавать расчет о суммах налога, удержанного из дохода иностранной организации.
  • Правила признания расходов прошлых периодов в текущем году: новые разъяснения Минфина и налоговой службы.
  • Новые правила нормирования процентов по кредитам и займам: как было в 2018 году, какие изменения появились в 2019 году.
  • Расходы на оплату труда: порядок признания для налогового учета. Расходы на обеспечения хороших условий труда работникам: спорные вопросы. Последние разъяснения и судебная практика.
  • Прочие расходы: последние разъяснения налоговой и Минфина, судебная практика.
  • Особенности уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям.
  • Как подтвердить расходы по налогу на прибыль.
  • Экономическая обоснованность и документальная подтвержденность расходов.
  • Новые правила признания расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС: ст.54.1.
  • Разъяснения налоговых органов и Минфина.
  • Как доказать, что именно тот контрагент, который указан в договоре, выполнил обязательство по сделке (на основании судебной практики).
  • Понятие «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность»: последние разъяснения налоговых органов.
  • Налогообложение прибыли контролируемой иностранной организации.
  • Ошибки в первичных документах по налогу на прибыль.
  1. НДС в 2018-2019 году
  • Изменения по НДС 2018-2019 год.
  • Увеличение ставки по НДС в 2019 году, переходной период.
  • Новые операции, которые облагаются НДС: субсидии, реализация металлолома, макулатура и т.д.
  • Особенности уплаты НДС в качестве налогового агента.
  • Как восстанавливать НДС по субсидиям.
  • Какой НДС можно переносить в течение трех лет, а какой нет: разъяснения Минфина и налоговой. Правила переноса НДС в течение трех лет.
  • Изменения в оформлении документов по НДС, новый порядок учета НДС у экспедиторов и застройщиков, риски работы с экспедиторами.
  • Порядок оформление документов по НДС в соответствии с Постановлением правительства 1137.
  • НДС по агентским договорам: порядок ведения документации, особенности учета.
  • Налоговая оптимизация и налоговые риски.
  • Раздельный учет НДС: когда нужно вести, рекомендации Минфина.
  • Проверка декларации по НДС.
  • Как будет работать программа АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок, практика налоговых органов по проверки банковских IP адресов (на основании судебной практики).
  • Два эта проверки декларации по НДС, коды ошибок и порядок исправления ошибок.
  • Углубленная проверка декларации по НДС, основания для проведения выездной налоговой проверки.
  • Разъяснения налоговой службы, судебная практика на основании ст. 54.1 НК РФ.
  • НДС при экспорте и импорте в страны ТС: особенности учета, порядок предоставления реестров документов в налоговую службу.
  • НДС при экспорте 0%: возможность не применения ставки 0%, особенности подтверждения НДС 0%.
  • Сырьевые и несырьевые товары: особенности вычета НДС.
  • НДС с договорах с контрагентом: кто платит НДС если в договоре неверно указаны условия налогообложения. НДС с бонусов и скидок.
  • Ошибки в первичных документах по НДС.
  1. Налог на имущество в 2018-2019 году
  • Отмена налога на движимое имущество с 2019 года.
  • Изменение по налогу на движимое имущество в 2017-2018 году: отмена льгот, порядок определения ставки по налогу, сроки ограничения по применению льгот, как платить налог за 2018 год.
  • Уплата налога на имущество по кадастровой стоимости.
  1. НДФЛ и страховые взносы в 2018-2019 году
  • Изменения по НДФЛ: новые правила налогообложения материальной выгоды, новые правила уплаты НДФЛ с выигрышей и т.д.
  • Сравнительный анализ: дата возникновения дохода по НДФЛ и дата удержания налога. Удержание НДФЛ с премий: разъяснения Минфина и налоговой. Заполнение 6-НДФЛ.
  • Судебная практика по спорным вопросам НДФЛ: НДФЛ с оплаченной путевки, НДФЛ с оплаты стоимости обратного билета из командировки в отпуске и т.д.
  • Страховые взносы: правила уплаты и взимания взносов с 01 января 2017 года.
  • Разъяснения налоговой и Минфина по спорным вопросам.
  • Сравнительный анализ: налогообложение НДФЛ и страховыми взносами.
  • Налоговая оптимизация зарплатных налогов: ГПД, договор с удаленными иностранным работникам, работа с кооперативами, выплаты членам совета директоров. Судебная практика.

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ — Договорная политика предприятия в 2018-2019 году

  1. Договорная политика предприятия в 2018-2019 году
  • Понятие договора для целей налогового учета. Обязательные условия договора. Изменения с 01 июля 2018 в ГК РФ.
  • Ст. 54.1 и изменения договорной политики предприятия: как подтвердить, что работы услуги выполнены именно тем контрагентом, который указан в договоре. Судебная практика и налоговые риски.
  • Договор комиссии и агентский договор: оптимизация налогообложения. Риски переквалификации сделки.
  • Договор строительного подряда: правила оформления и налоговые риски. Как доказать что работы выполнены подрядчиком. Судебная практика.
  • Договор купли продажи товара: транспортные расходы и подтверждение доставки товара. Налоговые риски, судебная практика и переквалификация сделки.
  • Договор переработки давальческого сырья.
  • Договор цессии.
  • «Должная осмотрительность» и «Необоснованная налоговая выгода»-какие документы собирать с контрагента.

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ – Валютные правоотношения и валютный контроль

  1. Валютные правоотношения и валютный контроль
  • Субъекты и объекты валютных правоотношений: валютные операции. Валютный контроль. Координация деятельности органов валютного контроля. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
  • Изменения в валютном регулировании с 01.01.2018 года.
  • Документы валютного контроля, предоставляемые в уполномоченный банк.
  • Формы документов (в том числе справки о подтверждающих документа), порядок их заполнения и переходные положения применения Инструкции.
  • Изменения в валютном регулировании для физических лиц.
  • Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
  • Порядок удержания налога на прибыль при перечислении дохода иностранным организациям.
  • НДС при экспорте и импорте в рамках ТС. НДС при экспорте. Подтверждение 0 %.
  • Налогообложение прибыли контролируемой иностранной организации.

В стоимость мероприятия входит:

  • Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
  • Удостоверение о повышении квалификации в объёме 40 часов
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%